|
Zmluva |
2/12/2022
|
Rámcová zmluva
|
max2000 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
REGIO spol. s.r.o |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr.Enikö Pogányová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2022 |
|
Zmluva |
1/9/2022
|
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov
|
max2000 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
ARRIVA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr.Enikö Pogányová |
riaditeľ školy |
|
06.10.2022 |
|
Zmluva |
01082016-3
|
Dodatok č.3 k zmluve č.01082016
|
max10000 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
Zmluva |
3/12/2022
|
Rámcová zmluva
|
max.2000 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
POMO -Ing.Molnár |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023046 / 30407
|
oprava strechy - havarijný stav
|
9 800.00 |
s DPH |
21/11/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
LAJA STAV s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2019076
|
náradie
|
9 426.00 |
s DPH |
|
Z201928341_Z
|
06.11.2019 |
|
|
|
RIZNER s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
Objednávka |
21/11/2023
|
oprava strechy
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
LAJA STAV s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2120010
|
vybavenie odbornej učebne - časť I. Mechatronika
|
97 200.00 |
s DPH |
|
01032021
|
26.08.2021 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
15.11.2021 |
22.09.2021 |
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o dielo č. 2/2022
|
197 777,05 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
INOVA-KER,s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr.Enikö Pogányová |
riaditeľ školy |
|
22.07.2022 |
|
Zmluva |
01032021
|
Kúpna zmluva Mechatronika IROP
|
97 200,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Ing. Ivan Beňo |
pov. riad. školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prístavba k pavilónu odborného výcviku - rozšírenie pristorov pre PV
|
77 693,39 |
s DPH |
|
11042023
|
|
|
|
|
STAVOSERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
Zmluva |
Dodatko č.1
|
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č.13072023
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
APRO s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
vybavenie učebne konvenčného obrábania
|
94 400.00 |
s DPH |
|
Z20191801_Z
|
04.06.2019 |
|
|
|
DIDACTIC Martin s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
17.06.2019 |
|
Zmluva |
Z20191801_Z
|
Učebňa konvenčného obrábania
|
94 400,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Didactic Martin s.r.o. |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
06.02.2019 |
|
Zmluva |
13072023
|
Mandátná zmluva č.13072023
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
APRO s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola |
Mgr. Enikő Pogányová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
Zmluva |
Z201928341_Z
|
Vybavenie dielní na obrábanie kovov
|
9 426,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
RIZNER s.r.o., |
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Ing. Ivan Beňo |
riaditeľ školy |
|
24.09.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
201928341
|
Vybavenie dielne na obrábanie kovov
|
9 426,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
|
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2173180402
|
energetické služby - vyúčt.r. 2020
|
8 892.72 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/59/2012
|
28.06.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
11910025
|
stavebné práce - rekonštrukcia strechy a stropu budovy
|
8 729.32 |
s DPH |
|
01082018
|
20.06.2019 |
|
|
|
EKOSTAV a.s. |
|
|
|
20.06.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1322022
|
oprava-havarijný stav kanalizácie
|
8 277.46 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
STAVAB s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
27.12.2022 |