Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1262201814/ZF5/2026 Školské tlačivá 451,64 s DPH 10.04.2026 Ševt Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 13.04.2026 10.04.2026
Faktúra 20260325/30166 PZS + LP 585,20 s DPH 10.04.2026 PZS - Mgr.Hozová Jana s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 13.04.2026 10.04.2026
Faktúra 1372017932/30165 Mesačný poplatok - hlasové služby 3,06 s DPH 10.04.2026 O2 Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 13.04.2026 10.04.2026
Faktúra 83862502025/30164 Internet 33,83 s DPH 10.04.2026 Slovak Telekom,a.s Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 13.04.2026 10.04.2026
Faktúra 8386319771/30163 Tel. hovory + internet 38,07 s DPH 10.04.2026 Slovak Telekom,a.s Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 13.04.2026 10.04.2026
Faktúra 8386318810/30162 Tel. hovory ŠH 9,10 s DPH 07.04.2026 Slovak Telekom,a.s Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 8386318760/30161 Telefónne hovory 10,31 s DPH 07.04.2026 Slovak Telekom,a.s Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 8386318869/30160 Telefónne hovory + internet 91,99 s DPH 07.04.2026 Slovak Telekom,a.s Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 146/2026/30159 BOZP a PO 330,00 s DPH 07.04.2026 VIMAP - Peter Naď Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 20260184/30158 Spotrebný materiál 233,56 s DPH 07.04.2026 FEBRA s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 1701307182/30157 PHM v rámci PČ 165,78 s DPH 12/2025 01.04.2026 SHELL Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 1701306904/30156 PHM 79,15 s DPH 12/2025 01.04.2026 SHELL Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 2026033001/155 Mimoškolská vzdelávacia činnosť v rámci projektu Agridrone 12 000.00 s DPH 01.04.2026 Mgr. Zoltán Ilko - V4U Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 2600040/30150 Kŕmna zmes na výživu HZ 253,75 s DPH 31.03.2026 KISS,spol s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 02.04.2026 07.04.2026
Faktúra 202610/30147 Občerstvenie a strava v rámci projektu "Agridrone" 600,00 s DPH 31.03.2026 Privat Café a Restaurant Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 01.04.2026 07.04.2026
Faktúra 2600031/30149 Vápno 618,44 s DPH 31.03.2026 KISS,spol s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 02.04.2026 07.04.2026
Faktúra 80260020198/30148 Olejový a vzduchový filter 83,52 s DPH 31.03.2026 Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 02.04.2026 07.04.2026
Faktúra 1326/30151 Obedy ( zamestnanci - agrokruhy) 96,80 s DPH 31.03.2026 ŠJ pri ZŠ Helmeczyho č. VJM Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 02.04.2026 07.04.2026
Faktúra 1026/30153 Záloha na obedy - apríl 2026 500,00 s DPH 31.03.2026 ŠJ pri ZŠ Helmeczyho č. VJM Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 02.04.2026 07.04.2026
Faktúra 1126/30154 Režijné náklady - obedy žiakom 38,40 s DPH 31.03.2026 ŠJ pri ZŠ Helmeczyho č. VJM Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Ing. Silvia Sakáčová riaditeľka školy 02.04.2026 07.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5043