Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 07/04/2025 hliník guľatý 129,20 s DPH 15.04.2025 Conrad Electronic Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 18.04.2025
Faktúra 1025117658 / 30091 doména spojena-skola.sk 19,56 s DPH 10.04.2025 Websupport,s.r.o 10.04.2025 23.04.2025
Faktúra 83614058 / 30089 služby O2 Slovakia s.r.o. 3,06 s DPH 06112015 10.04.2025 O2 Slovakia s.r.o. 22.04.2025 23.04.2025
Faktúra 2030000074 / 30090 preprava osob 50,00 s DPH 06/02/2025 10.04.2025 ARRIVA a.s. 14.04.2025 23.04.2025
Faktúra 1025114652 / 30092 webhosting spojena-skola.sk 175,55 s DPH 10.04.2025 Websupport,s.r.o 10.04.2025 23.04.2025
Faktúra 20250093 / 30087 kadernícke potreby 199,41 s DPH 05/04/2025 09.04.2025 Beauty One s.r.o. 17.04.2025 23.04.2025
Faktúra 2290005338 / 30083 elektrina 03/025 1 033.17 s DPH 09.04.2025 VSE 17.04.2025 23.04.2025
Faktúra 4238104901 / 30088 nájom tech.plynov 39,57 s DPH 363498274 09.04.2025 LINDE GAS s.r.o. dobropis 23.04.2025
Faktúra 2510603 / 30084 činnosť zváračskej školy 73,80 s DPH 09.04.2025 Prvá zváračská, a.s 22.04.2025 23.04.2025
Faktúra 9773063830 / 30086 elektromateriál 146,86 s DPH 02/04/2025 09.04.2025 Conrad Electronic 22.04.2025 23.04.2025
Faktúra 550041 / 30085 kancelársky materiál 321,95 s DPH 10/03/2025 09.04.2025 REGIO spol. s.r.o 15.04.2025 23.04.2025
Faktúra 8367309122 / 30081 telekomunikačné služby 38,45 s DPH 08.04.2025 Slovak Telekom,a.s 14.04.2025 23.04.2025
Faktúra 8367236324 / 30082 telekomunikačné služby-internet 33,83 s DPH 08.04.2025 Slovak Telekom,a.s 14.04.2025 23.04.2025
Faktúra 2521740 / 30079 tlačiareň + atrament 295,89 s DPH 04/04/2025 08.04.2025 Datacomp s.r.o. 14.04.2025 23.04.2025
Faktúra 202507725 / 30080 materiál odborný výcvik 47,49 s DPH 03/04/2025 08.04.2025 E.M.A - Elektromateriál , spol.s.r.o 08.04.2025 23.04.2025
Faktúra 2025017 / 30076 OPP žiaci projekt ERASMUS 625,00 s DPH 07/03/2025 07.04.2025 Rempex Kral.Chlmec 14.04.2025 23.04.2025
Objednávka 05/04/2025 vlasová kozmetika 199,41 s DPH 07.04.2025 Beauty One s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 11.04.2025
Objednávka 03/04/2025 elektromateriál 42,60 s DPH 07.04.2025 E.M.A. - Elektromateriál s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 09.04.2025
Objednávka 04/04/2025 Tlačiareň 295,89 s DPH 07.04.2025 Datacomp s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Mgr. Enikő Pogányová riaditeľka školy 11.04.2025
Faktúra 1020251332 / 30078 MTZ odborný výcvik 330,90 s DPH 01/04/2025 07.04.2025 Mr.Code s.r.o. 14.04.2025 23.04.2025
zobrazené záznamy: 161-180/4437